请选择其他部门
审计处

审计处是学校设置的内部审计机构,在校长和主管校领导的领导下,依据国家法律、法规和政策,以及上级部门和学校的规章制度,对学校及所属单位财政财务收支及相关经济活动的真实性、合法性和效益性进行客观、独立的监督与评价,同时接受上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。通过审计促进学校及所属单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益。

审计处主要开展的工作包括年度预算执行和决算审计、建设工程全过程跟踪审计、修缮工程项目预(结)算审计、处级领导干部和企业负责人的任期经济责任审计、专项经费审计、科研项目经费结算审签、合同审计、专项审计调查、校领导和上级主管部门交办的其他审计事项等,积极探索开展管理审计,将内部控制审计和绩效审计融入上述各类审计之中,实行融合式审计。同时为校内各单位提供业务咨询服务。